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| Versione stampabile |
| PAGAMENTO DELLA BOLLETTA |
Le bollette emesse dal CAP Gestione spa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, dovranno essere pagate integralmente dagli utenti entro le scadenze indicate sulle medesime con le seguenti modalità:
- presso qualunque ufficio postale utilizzando l'apposito bollettino postale allegato alla bolletta;
- tramite addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale
(procedura
RID);
- presso la sede centrale di CAP Gestione a Milano in via Rimini 36, in contanti, con assegno bancario, bancomat e carta di credito;
- presso le altre sedi di CAP Gestione (Casalpusterlengo, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni), solo con bancomat e carte di credito;
- presso qualunque sportello BANCA INTESA, in contanti.
La pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto all'utente a differire o sospendere i pagamenti.
Nel caso di ritardato pagamento CAP Gestione spa applica un'indennità di mora rapportata al periodo di insolvenza; in ogni modo , per il recupero coattivo del proprio credito, CAP Gestione si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune con l'addebito delle spese relative all'utente moroso.
Ai sensi della normativa vigente CAP Gestione spa si riserva il diritto di sospendere la fornitura, dietro preavviso, nei casi di inadempienze alle pattuizioni contrattuali, tra le quali il caso di morosità, sino a che l'utente non abbia regolarizzato la propria posizione.
Le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico dell'utente.
La sospensione del servizio non libera l'utente dai suoi obblighi contrattuali e non dà diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennizzo.
ADDEBITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO (R.I.D.)
Per ottenere l'addebito automatico in conto corrente bancario è necessario che l'utente, rivolgendosi al proprio istituto bancario con il quale intrattiene il conto, compili il modulo di autorizzazione che sarà trasmesso a CAP Gestione spa a cura della banca stessa.
Le coordinate bancarie necessarie per la compilazione sono le seguenti:
| AZIENDA FORNITRICE |
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CODICE ASSEGNATO ALL'UTENZA A CURA DELL'AZIENDA FORNITRICE |
| I |
3 |
2 |
3 |
4 |
1 |
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(numero utente da inserire, partendo da sinistra rilevabile dalla bolletta e formato da 6 o 7 numeri)
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